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  <metadata>
    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-05-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Confienza (PV)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-12</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.comune.confienza.pv.it/it-it/xml/legge190/2022</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI EER 200301 (INGOMBRANTI, DEL LEGNO, DEL VERDE, DEI RIFIUTI RAEE, ECC.) PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento dei servizi di igiene ambientale dal 01/01 al 30/06/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>34804.77</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IDRAULICA AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>417.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO INDUMENTI PER LA POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01811400132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLA GOMMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>ACCATASTAMENTO E PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO CATASTALE FABBRICATI ADIBITI A SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRPGS59P29F952O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3992.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>spurgo presso le scuole di Confienza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>SERVIZIO DELLA GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURA TELELASER TRUCAM, USATA REVISIONATA E COMPLETA DI CERTIFICATO DI TARATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUTURA DI NICOLINA MAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02395440205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA DI NICOLINA MAGGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura libri scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PVRSFN77T22L750Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEVERONI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVRSFN77T22L750Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEVERONI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1572.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1572.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>BORRACCE PERSONALIZZATE PER I VOLONTARI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MAURO ERALDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01479450031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURO ERALDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza sociale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale SILVABELLA &amp;#65533; ONLUS - Mortara (PV)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale SILVABELLA &amp;#65533; ONLUS - Mortara (PV)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1496.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF38F13C6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE TELECAMERA POSIZIONATA PRESSO IL CORTILE DELLE SCUOLE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5538EE52A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCATASTAMENTO APPARTAMENTI IN VIA SCUOLE E RILASCIO CERTIFICAZIONE APE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRPGS59P29F952O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1262.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1262.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6338EB6EF</cig>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA RCAUTO MEZZO TARGATO GK097DD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONDENARI E FERRARI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676370032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONDENARI E FERRARI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>697.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>697.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>BUSTE E BIGLIETTI AUGURALI - ETICHETTE ADESIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria distributore pubblico presso la "Casa dell'Acqua" - Anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611880182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H2S SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611880182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H2S SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PANETTONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00886480060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1097.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1097.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura libri scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA CARTOLERIA DI CORVETTI SUSANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538660180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARTOLERIA DI CORVETTI SUSANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>401.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>401.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6438D9ECA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione dell’impianto telefonico Ufficio Anagrafe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER L'UFFICIO ANAGRAFE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D38D05B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA FESTA DEI NONNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNFST66A11F952U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO FAUSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNFST66A11F952U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO FAUSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F38CD507</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE STRADE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554620128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMC COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554620128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMC COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>662.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>662.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6138CD4FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura segnaletica stradale verticale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724990187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RU.SVO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724990187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RU.SVO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>784.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>784.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6838C2663</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO LUMINARIE E LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00970250189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO ADOLFO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00970250189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO ADOLFO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1238B6D6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 1 TONER PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170900183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L &amp; R sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170900183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L &amp; R sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF38ABBEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PERDITA ACQUA TUBAZIONE ALIMENTAZIONE FONTANA GIARDINETTO PALAZZO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>989.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>989.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z333892524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di articoli vari per il tramite del Gruppo Acquisti ASMEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91055320120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASMEL ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91055320120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASMEL ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6938890F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targa contributo abbattimento barriere architettoniche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00062210182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Moderna di Robbio Pier Carlo &amp; c. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00062210182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Moderna di Robbio Pier Carlo &amp; c. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z943873A94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rilegatura verbali ufficio elettorale 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura piante e fiori per parchi e giardini comunali</oggetto>
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          <ragioneSociale>STOMBOLI CELESTINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-11-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO FORMATO DEGLI ATTI IN A4 E L’AVANZAMENTO TECNOLOGICO DELL’UFFICIO DI STATO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA N. 1 TONER PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIORDINO IMPIANTI SOFTWARE ED ELETTRICI UFFICI CON FORNITURA MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di contenitori usati, ricondizionati e verniciati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLOR COAT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01355500032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR COAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DATI IMU - TASI - TARES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Soft 'n Roll S.r.l. </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02699510133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soft 'n Roll S.r.l. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA BENI DI CONSUMO PER PARCHI E GIARDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>874.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BLOCCHI BUONI PASTO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>714.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>fornitura n. 5 toner e n. 1 convertitore per le stampanti degli uffici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>RIFACIMENTO GRIGLIE METALLICHE E CONSOLIDAMENTO GUARD RAIL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOMPA VASILE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02580290183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMPA VASILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pacchetto per la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica montacarichi palazzo municipale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ICEPI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055750333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICEPI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ELASTICI FETTUCCIA PER CESTINI PORTA RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B379996C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di mensa scolastica - infanzia e primaria - e pasti domiciliari per gli anziani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291080519</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02291080519</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE73788370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE CON TONER CERTIFICATO ISO 11798 E CASSE PER PC PER L'UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA53787592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva per la realizzazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche nel centro di aggregazione per anziani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRPGS59P29F952O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRPGS59P29F952O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3887.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3887.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD3376EA18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRATICA ELETTORALE ON LINE ELEZIONI POLITICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z673761A8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALCOLO TFR DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z033761A0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio aggiuntivo di raccolta RSU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02620760021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02620760021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4B37617E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione quadro elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02511710028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREDDO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02511710028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREDDO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB2376163E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IDRAULICA AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEB37614F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COPERTURE SCUOLABUS E CONTROLLI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554570182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554570182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB3757133</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione autovettura targata EM 804 SL e infortunio conducente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z60372C4A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi sui tetti stabili di proprietà comunale con cestello aereo il giorno 30/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZBLPGR63B23F952I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUBLENA PIER GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZBLPGR63B23F952I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUBLENA PIER GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3372C377</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione Fiat Panda targata EM804SL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02516400187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO 2 M SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02516400187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO 2 M SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z17372B7D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di assistenza con piattaforma per sondaggi immobile Corso V.Emanuele angolo Via Solferino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZBLPGR63B23F952I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUBLENA PIER GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZBLPGR63B23F952I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUBLENA PIER GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z02371AE54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ELASTICI FETTUCCIA PER CESTINI PORTA RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z493719F26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di cancelleria e di pulizia per gli uffici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>373.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>373.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93711A61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI TIPOGRAFIA ED AFFRANCATURA ACCERTAMENTI E SOLLECITI IMU/TASI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10319040969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10319040969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>533.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>533.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93708C36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura completa atti stato civile 2023 e relativi raccoglitori , fogli etichette adesive e buste c.i.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z333708A9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IL TERMOUTILIZZATORE DI PARONA (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11629940153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMELLINA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11629940153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMELLINA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3708A28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento dei servizi di igiene ambientale dal 01/01 al 30/06/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02620760021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02620760021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9637089D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI EER 200301 (INGOMBRANTI, DEL LEGNO, DEL VERDE, DEI RIFIUTI RAEE, ECC.) PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02620760021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02620760021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z143705EF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori manutenzione straordinaria alla porta di ingresso del Palazzo Comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZTDGI74M04F952L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZOTTI DIEGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZTDGI74M04F952L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZOTTI DIEGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E37054E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151380183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE COME NOI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01151380183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE COME NOI ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12715.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12715.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD536F525D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE STRADE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554620128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMC COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554620128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMC COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD736F0F40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di progetti - MARCIAPIEDI VIA IOSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRPGS59P29F952O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRPGS59P29F952O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1052.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1052.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D36F0C5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mouse wireless per pc ufficio protocollo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E36E8263</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - PERIODO 24 MAGGIO 2022 - 23 MAGGIO 2025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTZNE69C06F205J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ZENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTZNE69C06F205J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ZENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2025-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB836E818D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 2 serramenti e n. 2 porte interne per il cimitero comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZTDGI74M04F952L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZOTTI DIEGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZTDGI74M04F952L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZOTTI DIEGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7636E42A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto software ZWCad per l'Ufficio Tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03767320280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03767320280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F36DAD1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione batterie sirena e ritorno al piano di emergenza montacarichi Via Scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE636A0709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza al sistema operativo di rete locale - parco informatico anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1292.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>CANONE DI ASSISTENZA ANNUO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA PER PREDISPOSIZIONE FONDONE COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASSI FEDERICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSSFRC90S49M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI FEDERICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura disco esterno USB da 1Tb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>774.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRATICA ELETTORALE ON LINE REFERENDUM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>313.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura soffiatore a scoppio per foglie a spalla zaino e una pompa a spalla per irrorare professionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASMEL ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91055320120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASMEL ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>Rimborso spese postali anticipate per spedizione verbali della Polizia Locale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCLUDTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCLUDTEAM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4315.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4315.15</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura batteria per defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Intervento di spurgo presso Vs SCUOLA MATERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MOTOSEGA E CARRELLO PER TUBO DI IRRIGAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91055320120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASMEL ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91055320120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASMEL ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>308.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva per la rimozione di manufatti contenti amianto - bonifica ambientale in presenza di manufatti di cemento-amianto a matrice compatta presso il Cimitero di Confienza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRPGS59P29F952O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRPGS59P29F952O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13021.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13021.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA3654A1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 2 TONER PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z783636B7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione dei dispositivi di rete a 100 Mb. con nuovi dispositivi di rete Gigabit</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>298.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>298.30</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN FERRO VERNICIATA CON GRIGLIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02580290183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMPA VASILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02580290183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMPA VASILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z44361F1B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z63361EB5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COSTO CORSO PER RINNOVO CQC AUTISTA SCUOLBUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684710029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCELLONE MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02684710029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCELLONE MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z76361E9A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura kit freno fiat panda DN 520 VR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B3613405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1025.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA36133BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO SERVIZIO SIOPE+</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA2361335B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>canone di assistenza software procedure diverse anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4224.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z023613169</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio aggiuntivo di raccolta RSU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02620760021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02620760021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z08360C341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO MACERIE DERIVANTI DA ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI (RIFIUTI CIMITERIALI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01201060181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIL CAVA DI CAVALLARI MAURO E MASSIMO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01201060181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIL CAVA DI CAVALLARI MAURO E MASSIMO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC635F4905</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISERBO PER IL CIMITERO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6035F48FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione infortunio conducente autovettura targata DN 521 VR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0A35C866A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ALIMENTATORE PER DVR VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A35A54CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC53591850</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IL TERMOUTILIZZATORE DI PARONA (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11629940153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMELLINA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11629940153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMELLINA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43590E6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03060260266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISO ENGINEERING SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03060260266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISO ENGINEERING SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CMC COMPANY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554620128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMC COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L &amp; R sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170900183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L &amp; R sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di protezione individuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z87357BE2A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO MACERIE DERIVANTI DA ESTUMULAZIONI (RIFIUTI CIMITERIALI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01201060181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIL CAVA DI CAVALLARI MAURO E MASSIMO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01201060181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIL CAVA DI CAVALLARI MAURO E MASSIMO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6935795B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEGATURA VERBALI UFFICIO ELETTORALE - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TELECAMERA CIMITERO CON SOST, ALIM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 1 MONITOR 24” + 2 CAVI USB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 1 MONITOR 24” + SMARTPHONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE35669DC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA 2 GRUPPI DI CONTINUITA’ + 2 NASTRI x OLIVETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z36355E165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura firma digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Revisione Fiat Panda targata DN520VR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO 2 M SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02516400187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO 2 M SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD0354CD3B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10319040969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10319040969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z57354CCF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ESERCIZIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F354CC94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di elaborazione Conto Economico Patrimoniale Semplificato e ricomposizione del Patrimonio Netto 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di sistemazione piattaforma elevatrice Palazzo Municipale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PASTIGLIA FRENO ANTERIORE PER LO SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>66.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di sistemazione piattaforma elevatrice Palazzo Municipale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di sistemazione piattaforma elevatrice scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI EER 200301 (INGOMBRANTI, DEL LEGNO, DEL VERDE, DEI RIFIUTI RAEE, ECC.) PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02620760021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI DI SPURGO DEI TERMOSIFONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PORTE AULE E BAGNI SCUOLE DI CONFIENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11154880964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.R. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11154880964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.R. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E3523BCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMP. ALIMENTAZIONE CARBURANTE PER AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF35173A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA PRESSO IL CIMITERO E LE SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MROSVN54L07F952F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO SILVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MROSVN54L07F952F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO SILVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC43514CCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z503511DD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE PROGRAMMATA DEPURATORE ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426510051</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTRADE DI CHRISTIAN NEGRI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426510051</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTRADE DI CHRISTIAN NEGRI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5434FF2E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>284.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-30</dataInizio>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di consumo hardware per gli uffici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-30</dataInizio>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>189.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
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      <oggetto>Intervento di sistemazione piattaforma elevatrice scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIA PER LANCIA PHEDRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura premi personalizzati volontari servizi sociali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAURO ERALDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAURO ERALDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>108.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>108.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF634D22C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Affidamento dei servizi di igiene ambientale dal 01/01 al 30/06/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02620760021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMECO SC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32000.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>