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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2019-01-07</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Confienza (PV)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.comune.confienza.pv.it/it-it/xml/legge190/2019</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Affidamento del servizio di mensa scolastica- infanzia e primaria - e pasti domiciliari per gli anziani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02291080519</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di supporto al Responsabile del Servizio Tecnico in materia urbanistica ed edilizia privata per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRRPGS59P29F952O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12843.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.RU.SVO SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01724990187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RU.SVO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE APERTURE DELL'ANNO 2020 DELLA PROCEDURA RAGIONERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA AI FINI PENSIONISTICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>CONTROLLO SU INIETTORI A GAS E LAVORI VARI DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO DN521VR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01554570182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>214.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>214.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Assicurazione autovettura targata AT 022 JR e infortunio conducente </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO LUMINARIE E LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLOMBO ADOLFO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00970250189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO ADOLFO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura premi personalizzati volontari servizi sociali </oggetto>
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          <ragioneSociale>MAURO ERALDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Lavori vari di manutenzione idraulica appartamento ERP Via Vespolate </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>469.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA COPERTURE FIAT PUNTO </oggetto>
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          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554570182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>213.12</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 2 COPERTURE MOTOCARRO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554570182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554570182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVEZZI ANDREA AUTOFFICINA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72AFD82B</cig>
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          <ragioneSociale>ALFI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00886480060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1025.16</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA FESTA DEI NONNI </oggetto>
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          <ragioneSociale>MARIANO FAUSTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MRNFST66A11F952U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO FAUSTO</ragioneSociale>
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      <cig>Z102ADEB7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di manutenzione straordinaria e assistenza ispettore ICEPI per verifica periodica biennale montacarichi scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGIORGI &amp; MACALLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z562AAF1E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE PROGRAMMATA DEPURATORE ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426510051</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTRADE DI CHRISTIAN NEGRI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426510051</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTRADE DI CHRISTIAN NEGRI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462AA80C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria distributore pubblico presso la "Casa dell'Acqua" - Anno 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523800189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ST 14 DI A.GIOIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02523800189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ST 14 DI A.GIOIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832AA8086</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza al sistema operativo di rete locale - parco informatico anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1292.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1292.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722A8387C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori vari di manutenzione presso la scuola materna - sostituzione motore avvolgibile tapparella e sostituzione maniglia antipanico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTRRT70B24L750V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E. DI MONTINO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTRRT70B24L750V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E. DI MONTINO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2A82D10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione autovettura Doblò targata CH 779 BX </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02A82C90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892A6DAC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI ASSISTENZA GIUDIZIALE - COMUNI / PROVINCIA DI PAVIA / ATO / PAVIA ACQUE / TAR LOMBARDIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTTSLL65P65F952W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RATTAZZI AVV. ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTTSLL65P65F952W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RATTAZZI AVV. ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1794.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1794.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62A6D9C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA HARD DISK PER VIDEOSORVEGLIANZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562A69910</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARGA RIFACIMENTO PONTE "ROGGIA BIRAGA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRMRC75B03F754O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREANI TUTTOBOCCE QUATTORDICI DI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRMRC75B03F754O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREANI TUTTOBOCCE QUATTORDICI DI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC92A5DD6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2A55D97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA FESTA DEI NONNI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295960637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295960637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62A330D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori vari di manutenzione idrauliche </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312A32E51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IDRANTE ANTINCENDIO AREA VERDE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F2A32D30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione bagni scuole medie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER OPERATORI CIMITERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione motocarro targato CW 26601</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z202A0166B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, sicurezza per gli interventi di efficientamento energetico al Palazzo Municipale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRPGS59P29F952O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRPGS59P29F952O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI PIERO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B2A01479</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pacchetto ore interventi per ufficio anagrafe - NPR </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01120560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASE SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01120560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASE SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MICROSOFT OFFICE 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD29F4589</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESTRAZIONE DATI PER ACCERTAMENTI TARI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA429EEBA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LEGALE DI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNGCLD69E05F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENGHI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNGCLD69E05F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENGHI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica montacarichi palazzo municipale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01055750333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICEPI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055750333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICEPI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8729E53B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELABORAZIONE DICHIARAZIONE IRAP - CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4B29C2A3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura specchi parabolici infrangibili </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724990187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RU.SVO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724990187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RU.SVO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA129A8D1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SEDIE PER LA SCUOLA MEDIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00753550193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI FRANCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00753550193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI FRANCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC72995E96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori vari di manutenzione straordinaria ai fabbricati del patrimonio comunale - scuole </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLNMNL77P23L750G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMO DI MILAN MORENO ALFREDO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLNMNL77P23L750G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMO DI MILAN MORENO ALFREDO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z13296E6B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Microsoft OFFICE e toners per gli uffici comunali </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z30296E5AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione semestrale estintori e porte - primo semestre </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470780063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470780063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attivazione servizio fonia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F2949790</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori vari di manutenzione straordinaria ai fabbricati del patrimonio comunale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZBLPGR63B23F952I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUBLENA PIER GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZBLPGR63B23F952I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUBLENA PIER GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C29463F8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PESO PUBBLICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01144890223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCRO BILANCE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01144890223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCRO BILANCE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB5293CFFA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DATI IMU - TASI - TARES </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02699510133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soft 'n Roll S.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02699510133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soft 'n Roll S.r.l. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B293CF42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione centrali termiche edifici comunali e scuole </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02133870028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISIO FERNANDO - RS RISCALDAMENTO &amp; SERVIZI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02133870028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISIO FERNANDO - RS RISCALDAMENTO &amp; SERVIZI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A293794A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z95293334D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSSFRC90S49M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI FEDERICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSSFRC90S49M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI FEDERICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1978.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1978.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF02932B79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione autovettura targata EM 804 SL e infortunio conducente </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC4292FA5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura atti stato civile 2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z162905AE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3628FCC88</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SERVIZIO DI UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7628FCC22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO PROTOCOLLO GIORNALIERO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA28FCBD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>canone di assistenza software procedure diverse anno 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4102.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4102.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC28FBF09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera caldaia case popolari - Via Vespolate </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E28ECF93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico per fornitura software per gestione sanzioni al Codice della Strada </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01338160995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARIDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01338160995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARIDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SERBATOIO GPL SUZUKI IGNIS TARGATA DJ367SK </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JOHN GARAGE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01794860039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHN GARAGE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB28BBC37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MONITOR ASUS VS197 PER IL SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD28BBB62</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE AL GRUPPO DI CONTINUITA' COMPUTER UFFICIO SEGRETERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z122892494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura legname per sistemazione parco giochi di Via Rosasco </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825330036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITTINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825330036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITTINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122892494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura manifesti e pratica on-line elezioni Europee 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642892421</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLNMNL77P23L750G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMO DI MILAN MORENO ALFREDO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLNMNL77P23L750G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMO DI MILAN MORENO ALFREDO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z54288B9D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151380183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE COME NOI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01151380183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE COME NOI ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11973.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11973.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z83288B3E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura legname per sistemazione parco giochi di Via Rosasco </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825330036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITTINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825330036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITTINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22887BEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori vari di manutenzione al patrimonio comunale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLSSFN62A25F754G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALSAMO SERAFINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLSSFN62A25F754G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALSAMO SERAFINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22871B8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI ASSISTENZA CHIUSURA DELL'INVENTARIO COMUNALE E ATTIVITA' SI SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE ARMONIZZATA ESERCIZIO 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>4100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62852152</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE A PARCHI E GIARDINI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C28520FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianti di riscaldamento edifici comunali e scuole </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>774.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>774.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2851F80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mot.comp. bosch </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z252851F4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura leva comando frizione fiat e n. 2 boccole </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z22283E3C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura the per il centro anziani</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00152640025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELMATT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00152640025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELMATT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE 1° TRIMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02532740186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.F. TECNICA SNC DI FALETTI MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532740186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.F. TECNICA SNC DI FALETTI MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di cancelleria, stampati e bandiera italiana per gli uffici comunali </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B282CA3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3D282C9CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE DI ASSISTENZA ANNUO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF22828DC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Predisposizione Piano Finanziario dei costi relativo alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Anno 2019. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396680122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z482827B64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01740080021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'EQUIPE D'UFFICIO DI FAVA DANIELA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01740080021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'EQUIPE D'UFFICIO DI FAVA DANIELA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4280DE4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di sistemazione caldaia condominio ERP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02133870028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISIO FERNANDO - RS RISCALDAMENTO &amp; SERVIZI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02133870028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISIO FERNANDO - RS RISCALDAMENTO &amp; SERVIZI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC7280DB96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura olio di trasmissione e filtro olio per la panda targata DN 520 VR </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC227F5403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DISERBANTE </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>781.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>781.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7427F5394</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1515.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE927EE7E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO IN VICOLO MARCONI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTLGU67A27F952Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTAIOLI LUIGI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTLGU67A27F952Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTAIOLI LUIGI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C27D8C0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pezzi di ricambio per le autovetture adibite a servizio sociale (trasporti anziani) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E27D8394</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione autovettura targata DN 521 VR e infortunio conducente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>513.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE527C443F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>TARATURA TELELASER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PA.L.MER. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.L.MER. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE SERRAMENTI SCUOLA MATERNA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEMO DI MILAN MORENO ALFREDO </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLNMNL77P23L750G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMO DI MILAN MORENO ALFREDO </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rilegatura atti di stato civile e allegati, copertine atti cittadinanza, blocchi buoni pasto anziani </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA INIETTORE PER AUTOVETTURA TARGATA DJ367SK </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA MT 29 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01874700022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGENOL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01874700022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGENOL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA APPARTAMENTO ERP CORSO GRAMSCI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDROGAS DI FRANCESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGPP67B27L750T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGAS DI FRANCESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.40</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTE E ROUTER PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008980037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERCOPY DI APRILE I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura batteria per Suzuki Ignis targata DJ367SK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione Suzuki Ignis targata DJ367SK </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02516400187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO 2 M SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02516400187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO 2 M SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.88</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura carta per fotocopiatrice per gli uffici comunali </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE42749528</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura stampati e materiale di cancelleria per gli uffici comunali </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>794.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>794.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF7271725F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione guasto lampioni Via Vespolate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRMRC76T19L750F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. ELETTRICA DI MARCO CHIEREGATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRMRC76T19L750F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. ELETTRICA DI MARCO CHIEREGATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C27146A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PAD-PAK ADULTI PER SAMARITAN PAD 350P (DEFIBRILLATORE FARMACIA) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880180169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01880180169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2714422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VENTILATORE CALDAIA CONDOMINIO ERP </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02133870028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISIO FERNANDO - RS RISCALDAMENTO &amp; SERVIZI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02133870028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISIO FERNANDO - RS RISCALDAMENTO &amp; SERVIZI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pezzi di ricambio per le autovetture adibite a servizio sociale (trasporti anziani) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466590031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>431.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>431.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E26ED150</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura stampati e materiale di cancelleria per gli uffici comunali </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB026ECE52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di elaborazione stipendi dipendenti comunali per l’anno 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3455.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSSFRC90S49M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI FEDERICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSSFRC90S49M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI FEDERICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1146.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1146.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB22BB74FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSSFRC90S49M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI FEDERICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSSFRC90S49M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI FEDERICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1146.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1146.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
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      <oggetto>Revisione Fiat Punto targata DN521VR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR DIESEL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR DIESEL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D26C9153</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale (PLESSO SCOLASTICO ) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604360186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO.DE. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>2192.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2626C90CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola dell'infanzia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR DIESEL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747190039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR DIESEL SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1113.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>1113.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB526C8C36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182570184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATOLLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF269D75D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione Scuolabus targato DP806VF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1296.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9269953A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83000950184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Confienza (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTELLE ARCHIVIO PER GLI UFFICI COMUNALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>